Factuurteksten per soort (inkoop)

Op deze pagina kunt u een of meer teksten invoeren die u op de afdruk van inkoopfacturen wilt opnemen.

 

Veld Factuurtekst

Vul in dit veld de tekst in die u op de afdruk van de inkoopfactuur wilt zien. Het is mogelijk om specifieke data uit MSF op te nemen. Plaats daarvoor een % en een nummer op de juiste plek in de tekst. U hebt daarbij de volgende mogelijkheden:

 

%1 Perc. naar g-rekening
%2 Bedrag
%3 Geblokkeerd bedrag
%4 Vervaldatum
%5

Als betalingsconditie gevuld is: aantal dagen tot aan de vervaldatum (gebaseerd op de vervaldatumformue uit de betalingsconditie. Anders leeg.

%6 Factuurnummer
%7 Bedrag inclusief btw – Geblokkeerd bedrag
%8 Banknaam (uit de Bedrijfsgegevens)
%9 IBAN (uit de Bedrijfsgegevens)
%10 Btw-nummer (uit de Bedrijfsgegevens)
%11 Handelsregisternr. (uit de Bedrijfsgegevens)
%12 IBAN. Als deze leeg is, wordt het IBAN gezocht in de 'Bankrekening leverancier' op basis van de Bankrekening
%13 100 – 'Perc. naar g-rekening'
%14 IBAN uit de 'Bankrekening leverancier' op basis van de G-rekeningcode
%15 Vertaling van de betalingstermijn
%16 Eerste urendatum uit de inkoopfactuurregels
%17 Laatste urendatum uit de inkoopfactuurregels
%18 Periode (maand en jaar) van de inkoopfactuur, gebaseerd op de laatste urendatum in de inkoopfactuurregels
%19

Valutateken

Het valutateken voor de lokale valuta kunt u instellen op de pagina Boekhoudinstellingen in het veld Valutateken, als u daar rechten voor hebt.

Maakt u gebruik van meerdere valuta's, dan moeten deze zijn toegevoegd aan de pagina Valuta's. Per valuta kunt u het gewenste valutateken instellen in het veld Valutateken op de valutakaart.

 

Zie ook

Een Word factuurlay-out toevoegen en aanpassen

Flexibele factuurlay-outs inrichten