Factuurteksten per soort (inkoop)
Op deze pagina kunt u een of meer teksten invoeren die u op de afdruk van inkoopfacturen wilt opnemen.
Veld Factuurtekst
Vul in dit veld de tekst in die u op de afdruk van de inkoopfactuur wilt zien. Het is mogelijk om specifieke data uit MSF op te nemen. Plaats daarvoor een % en een nummer op de juiste plek in de tekst. U hebt daarbij de volgende mogelijkheden:
%1 | Perc. naar g-rekening |
%2 | Bedrag |
%3 | Geblokkeerd bedrag |
%4 | Vervaldatum |
%5 |
Als betalingsconditie gevuld is: aantal dagen tot aan de vervaldatum (gebaseerd op de vervaldatumformue uit de betalingsconditie. Anders leeg. |
%6 | Factuurnummer |
%7 | Bedrag inclusief btw – Geblokkeerd bedrag |
%8 | Banknaam (uit de Bedrijfsgegevens) |
%9 | IBAN (uit de Bedrijfsgegevens) |
%10 | Btw-nummer (uit de Bedrijfsgegevens) |
%11 | Handelsregisternr. (uit de Bedrijfsgegevens) |
%12 | IBAN. Als deze leeg is, wordt het IBAN gezocht in de 'Bankrekening leverancier' op basis van de Bankrekening |
%13 | 100 – 'Perc. naar g-rekening' |
%14 | IBAN uit de 'Bankrekening leverancier' op basis van de G-rekeningcode |
%15 | Vertaling van de betalingstermijn |
%16 | Eerste urendatum uit de inkoopfactuurregels |
%17 | Laatste urendatum uit de inkoopfactuurregels |
%18 | Periode (maand en jaar) van de inkoopfactuur, gebaseerd op de laatste urendatum in de inkoopfactuurregels |
%19 |
Valutateken Het valutateken voor de lokale valuta kunt u instellen op de pagina Boekhoudinstellingen in het veld Valutateken, als u daar rechten voor hebt. Maakt u gebruik van meerdere valuta's, dan moeten deze zijn toegevoegd aan de pagina Valuta's. Per valuta kunt u het gewenste valutateken instellen in het veld Valutateken op de valutakaart. |
Zie ook
Een Word factuurlay-out toevoegen en aanpassen
Flexibele factuurlay-outs inrichten